• <s id="izjya"></s>

      <button id="izjya"><object id="izjya"></object></button>

      <tbody id="izjya"></tbody>

      <dd id="izjya"><track id="izjya"><video id="izjya"></video></track></dd>

    1. <tbody id="izjya"><track id="izjya"></track></tbody>
      <dd id="izjya"><track id="izjya"></track></dd>

      您現在所在的位置:首頁/新聞中心/公司要聞
      加強過程監督 實現審計全覆蓋 昆明交投公司2021年內部審計工作圓滿完成
      發布時間:2022-02-15 11:40

      為全面貫徹落實省、市政府關于內部審計工作的相關要求,按照市國資委下發的《關于切實做好十一屆市委第九輪巡查發現問題整改落實工作的通知》文件精神,結合昆明市交通投資有限責任公司(以下簡稱昆明交投公司2021年年初制定的審計工作計劃安排,昆明交投公司對集團本部及下屬14家公司,全面開展一輪內部審計,實施獨立、客觀的監督。

      2021年全年,昆明交投公司對集團本部及下屬14家公司的財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理以及下屬企業領導人經濟責任履行情況開展了專項審計工作,審計工作重心從事后查處轉向過程控制,以監督促進過程,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善了企業經營管理,進一步提高了企業可持續發展能力。

      2021年,昆明交投公司共計完成15項專項審計工作,審計金額2060億元,提出問題 174條,本年整改落實問題73條,其余大部分問題將在2022年上半年完成整改。

      通過此次的專項審計,及時發現和揭示了各下屬公司在日常經營管理中存在的風險點,進一步強化和提高了內部審計和財務監管的作用,極大的推動了企業內部經營管理的規范化、精細化,促進了企業可持續發展。

      下一步,昆明交投公司將緊緊圍繞審計促進公司治理的審計理念,結合內審工作實際,充分發揮內部審計的評價、服務職能,積極探索內審工作的新方向,加快自身轉型升級。同時,通過審計工作的全面開展,內部審計將堅持服務大局,圍繞中心,突出重點的工作方針,寓服務于監督,寓幫助于促進,充分發揮內部審計對經濟安全、健康運行的免疫功能,使內部審計真正成為昆明交投公司經濟監督體系的生力軍。


      成 人 av 动 漫 免 费 播 放
    2. <s id="izjya"></s>

        <button id="izjya"><object id="izjya"></object></button>

        <tbody id="izjya"></tbody>

        <dd id="izjya"><track id="izjya"><video id="izjya"></video></track></dd>

      1. <tbody id="izjya"><track id="izjya"></track></tbody>
        <dd id="izjya"><track id="izjya"></track></dd>